Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 16/G 10

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 10

Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Escáneres, SANO N° 157/2009 — Modalidad Licitación Pública por el período 02.03.2009 al 28.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 10

Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Escáneres, SANO N° 157/2009 — Modalidad Licitación Pública por el período 02.03.2009 al 28.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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