Informe de Auditoría Interna No. E9/F 12
Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2011,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E2/F 12
Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P N° 134/2010-1C”, por el periodo comprendido entre el 08.09.2010 y el 02.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E1/F 12
Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de dos Movilidades para el Banco Central de Bolivia (BCB) ANPE P N°169-1C, por el periodo comprendido entre el 14.12.2010 hasta el 27.01.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. I 1/F 12
Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Tesorería Por el periodo 02/01/2011 al 06/01/2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. S29/J 11/2
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 8/F 12
Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. S 37/O 11/5
Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe No. 047/2002, Auditoria Informática a las Actividades de la Gerencia de Sistemas en el Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos, realizado con un alcance al 05.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. S 29/J 11/2
Informe de Auditoría Interna N° S29/J 11/2, al primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011
Informe de Auditoría Interna No. C 6/L 11
Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID-939-SF-BO al 24.12.2009 – por el Cierre de Operaciones, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 27/A 11
Correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes Informe de Auditoría Interna N° E 27/A 11, correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes.