Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 5/M 13

Correspondiente a la Auditoría Especial al proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2010 - 2011 suscrito con la Empresa Unipersonal de Arturo Humberto Tavera Laffertt (Kapallana - Eventos) Licitación Pública Nacional - LPN 004/2010-1C, realizado con un alcance desde la solicitud de inicio del proceso de contratación (29.03.2010), hasta la remisión del certificado de cumplimiento del Contrato (12.10.2011), en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en su informe 14/F092/J12, derivadas del informe de Auditoría Interna N°C1/E 12-OP.

Informe de Auditoría Interna No. E 24/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 30.06.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 23/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la Segunda Jornada Financiera, realizado con un alcance entre el 26.04.2011 y el 20.12.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 22/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas por Cobrar al TGN por la transferencia de activos por los Bancos en Liquidación con Cargo a las Acreencias Extraconcursales, realizado con un alcance entre el 30.06.2007 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 21/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial sobre el Control de Asistencia del Personal y Planillas de Pago del Banco Central de Bolivia (BCB) por el periodo enero de 2008 a junio de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 18/S 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 17/S 13

Correspondiente a la Auditoria al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario por el periodo entre el 01.07.2012 y el 30.06.2013, de acuerdo at POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 16/S 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (Fonda RAL) en MN y MN/UFV del 01.07.2012 al 30.06.2013, de acuerdo al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 14/G 13

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al primer semestre de 2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

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