Informe de Auditoría Interna No. S 7/M 16/2  
  
          Correspondiente al segundo seguimiento del Informe Nº E 2 /F 12 de 14.08.2012, referido a la "Auditoria Especial al proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P Nº 134/2010-1C", realizado con un alcance al 04.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 37/N 15/1  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 21E 15 Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance al 15.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 36/N 15/1  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al informe N° Y 1/F 15 referido a la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO, realizado con un alcance al 06.11.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 6/M 16/2  
  
          Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° C 7/J 08 - Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE Sector Privado, realizado con un alcance al 08.03.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 4/M 16/1  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 1/E 15-CI, de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2014, realizado con un alcance al 31.12.2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 5/M 16/1  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 1/E 14-CI, "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2013", realizado con un alcance al 31.12.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 9/A 15/2  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° O 1/O 13, "Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios" al 31.12.2012, realizado con un alcance al 09.04.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 32/Y 14/1  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 4/F 12, referido a la Auditoria Especial a los Procesos de compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Directa, realizado con un alcance al 10.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 14/Y 15/1  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 34/S 12, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB —LPN N° 005/2010-1C de 18.12.2012", realizado con un alcance al 14.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
      
     
  
      
          Informe de Auditoría Interna No. S 13/Y 15/1  
  
          Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° 0 1/Y 14, referido a la "Auditoria Operativa a la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto", realizado con un alcance at 12.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.