Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 40/J 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 8/F 12 Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 30/Y 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 7/M 13 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 20.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 27/Y 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 13/M 12 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 46/S 06-CI referido a la Auditoria Especial a la Consultoria para la elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB - Juan Jose Jáuregui Gomez - Control Interno, realizado con un alcance al 16.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 26/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 11/M 09 referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, asiganción y uso de Toners y Cartridges de las gestiones 2007 y 2008, realizado con un alcance al 09.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 22/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 17/J 07 referido a la Auditoria Especial a la Remesa del Banco Unión S.A., realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 22/J 12 referdido a la Auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor, realizado con un alcance al 28.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 24/O 10 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) - Control Interno, realizado con un alcance al 10.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 19/A 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 18/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 2/F 12 - Auditoria Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Computo ANPE P N° 134/2010-1C, realizado con un alcance al 07.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

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