Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 15/M 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 18/A 12 - Auditoria Especial al proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas - ANPE P N° 029/2011, realizado con un alcance al 21.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/M 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° C 7/J 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID Ex INALPRE Sector Privado, realizado con un alcance al 13.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 14/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 11/L 10 Auditoria Operativa al Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, realizado con un alcance al 25.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 22/L 09 Auditoría Especial a las Actividades del Cómite de Capacitación, realizado con un alcance al 18.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 10/F 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 19/Y 12 referido a la Auditoría Especial a la Ejecucín de la Capacitación Productiva de los Funcionarios del BCB, realizado con un alcance al 11.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 9/F 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 27/O 10 referido a la Auditoría Especial a la Asignacíon y Descargo de Pasajes y Viáticos, realizado con un alcance al 06.02.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 6/E 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° C 1/E 13-CI - Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2012 realizado con un alcance al 15.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 3/E 14/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08 referido a la Auditoría Especial al Control de Personal Gestiones 2006 y 2007 (Control Interno), realizado con un alcance al 10.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. S 24/N 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 04/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Sistema de Pagos, realizado con un alcance al 31.10.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 23/O 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 27/A 11 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes, realizado con un alcance at 15.11.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

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