Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 8/F 14/3

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 14/Y 07 Auditoria Especial a los Procesos de Contratacion y Ejecucion de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 — Compras Mayores), realizado con un alcance al 31.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 7/E 14/2

Informe No. S 7/E 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 23/0 07 Auditoria Especial al Proceso de Capacitacion de Cursos en el Exterior (2004 at 2006), realizado con un alcance al 29.01.2014, en cumplimiento at POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 14/3

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 9/M 07 - Auditoria Especial a la Asignacion y Descargo de Viaticos, realizado con un alcance al 10.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 4/E 14/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 31/S 08 - Auditoria Especial a Procesos de Contratacion y Ejecucion de Contratos con Agencias de Viajes — Invitacion Publica Nacional No. 001/2004, realizado con un alcance al 15.01.2014, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 2/E 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. C 4/L 10 - Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 Ex INALPRE 1 Sector Privado al 31.12.2009, realizado con un alcance al 02.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 1/E 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 34/L 11 - Auditoria Especial al Proceso de Concesion del Credit() Extraordinario otorgado a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para la ejecucion del Proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), realizado con un alcance al 02.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 46/N 14/3

Correspondiente al tercer seguimiento al informe N° C 3/A 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Credito Espanol FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79), realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 45/N 14/4

Informe N° S 45/N 14/4 correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 9/M 08 referido a la Auditoria Especial a las Actividades del Comit6 de Contingencias, realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 47/N 14/3

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 20/L 08 referido a la Auditoria Especial al Sistema de Contabilidad Integrada del Banco Central de Bolivia, realizado con un alcance al 05.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 44/N 14/1

Correspondiente al tercer seguimiento al informe N° 027/2003 referido a la Auditoria Informatica a las Interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional - COIN", realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.

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