Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 52/D 14/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 31/0 12 - Auditoria Especial al proceso de contratacion de servicio de transporte de Mares estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos Invited& Externa N° 17/2010 — 1C, realizado con un alcance all5.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 51/D 14/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 33/S 12 - Auditoria Especial al proceso de contratacion de trabajos de mejoramiento vial en las calles 27C Los Alamos y las Retamas y reconstruccion de muros perimetrales adyacentes de la Sede Social y Deportiva del BCB Cota Cota" ANPE P N° 046/2011, realizado con un alcance al 10.12.2014 en cumplimiento al POA de la gesti6n 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/Y 14/3

Correspondiente al segundo seguimiento al informe C 1/E 09-CI - Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia al 31 de diciembre del 2008, realizado con un alcance al 12.05.2014 en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 24/Y 14/7

Correspondiente al quinto seguimiento al informe N° 037/2002 - Auditoria de Cumplimiento al Sistema de Organizacion Administrativa SOA al 30.11.2002, realizado con un alcance al 12.05.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 5/M 15/2

Correspondiente al primer seguimiento al informe No. E 11/M 12 "Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas - LPI No. 001/2011 - 1C, realizado con un alcance al 27.02.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 43/S 14/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 2/A 10 "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca", realizado con un alcance al 26.11.2014, en cumplimiento al POA del a gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 35/J 14/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 5/M 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Integral", realizado con un alcance al 02.06.2014, en cumplimiento al POA del a gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 34/J 14/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. E 19/J 09-CI "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos - Control Interno", realizado con un alcance al 02.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 2/F 15/3

Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 9/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensación y Registro", realizado con un alcance al 17.03.2015, en cumplimineto al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 1/F 15/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 6/M 13 Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2011 - suscrito con la Asociación Accidental SNG y MGE, Licitación Pública Nacional - LPN 003/2011-2C", realizado con un alcance al 24.02.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

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