Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 12/O 16

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Banco Central de Bolivia (BCB) o el Resoro General de la Nación (TGN), por el primer semestre de la gestión 2016, realizado con alcance al periodo del 01.01.2016 y el 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. E 6/J 16

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de Material Monetario, realizado con alcance al período comprendido entre el 01.01.2016 y el 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. E 11/G 16

Correspondiente a la Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 10/L 16

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de la gestión 2016, realizado con alcance al período comprendido entre el 01.01.2016 y el 3.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 216.

Informe de Auditoría Interna No. E 7/J 16

Correspondiente a la Auditoria Especial a los Créditos Extraordinarios otorgados a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE)", realizado con alcance al período comprendido entre el 01.01.2013 y el 31.05.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. E 2/M 16

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración y Disposición de Bienes Recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, realizado con un alcance entre el 01.01.2015 y el 31.03.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. E 3/M 16

Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodía, realizado pro el período comprendido entre el 01.04.2015 y el 31.03.2016.

Informe de Auditoría Interna No. E 20/O 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a la firma digital, aplicada al Sistema de Liquidación lntegrada de Pagos (LIP) del BCB, realizado con alcance al mes septiembre 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna para la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 4/E 09 (C1)

Correspondiente a la Auditoria Especial al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB (ampliatorio), realizado con un alcance entre el 31.08.2001 al 08.11.2005, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 1/F 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 26/G 07 "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal Gestiones 2005 y 2006", realizado con un alcance al 31.01.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.

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