Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 25/S 14

Correspondiente a la, Auditoria Especial a los Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría para la Gestión Documental y Administración de los Archivos de Oficina, Central e Intermedio ANPE P N°008/2011-1C y la Digitalización de Documentos ANPE P N° 066/2012 -1C, ejecutada con un alcance del 21.01.2011 al 17.04.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria interna para la Gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 23/G 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de Material Monetario a nivel nacional - Licitación Pública Nacional N° 006/2011 - 2C, realizado con alcance entre el 23.12.2011 y el 30.07.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 22/G 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Mantenimiento de Versión de Licencias de Software INFORMIX - COntratación por excepción N° 05/2012, realizado con un alcance del 10.10.2012 al 11.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 17/J 14

Correspondiente a la, Auditoria Especial al cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas Legales aplicables a la presentación de la Declaración jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores Públicos del BCB, durante la gestión 2013. realizado con un alcance entre el 30.04.2013 y 31.12.2013, en atención a recomendación efectuada por la Contraloria General del Estado (CGE, en su Informe I2/PO53/E14 de 30.04.2014).

Informe de Auditoría Interna No. E 12/A 14

Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administracion de Recursos en la organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar, ejecutada con un alcance del 18.01.2011 al 22.03.2012, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 6/M 13

Correspondiente a la, Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2011 - 2012 Suscrito con la Asociación Accidental SNG y MGE LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN 003/2011-2c, realizado con un alcance desde la solicitud de inicio del proceso de contratación (31.03.2011), hasta la remisión del certificado de cumplimiento del Contrato (09.10.2012).

Informe de Auditoría Interna No. E 6/F 14

Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administracion de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria, realizado con un alcance entre el 13.12.2011 y el 21.09.2012, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 27/N 14

Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administracion de Cartas de Credit°, por parte del BCB, realizado con alcance entre el 01.01.2013 y el31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestien 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 19/L 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de RegulaciOn Monetaria con valores emitidos por el Tesoro General de la NaciOn (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB)", por el primer semestre de la °esti& 2014, realizado con alcance entre el 01.01.2014 y el 30.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 16/V 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacidon y Ejecucion del Contrato con el Custodio de Valores Internacionales - Invitaci6n Externa N° 001/2012, realizado con alcance entre el 01.03.2012 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gesti6n 2014.

Páginas