Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 23/L 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el BCB – LPN 007/2010-2C realizado con un alcance entre el 28.01.2010 al 18.01.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 36/S 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Disposición de Bienes del BCB, realizadas en las gestiones 2010 y 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 28/G 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del BCB, por el primer semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2012 y el 30.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 19/Y 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Ejecución de la Capacitación Productiva de los funcionarios del BCB, realizado con un alcance de agosto 2010 a marzo 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. I 12/M 12

Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales (CAFCO), realizado con un alcance al 30.04.2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 14/M 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Equipos de Acceso inalámbrico a la Red de Datos para el BCB ANPE-P N° 53/2011-1C. Efectuado con un Alcance al 07.06.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E11/M 12

Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI N° 001/2011 – 1C., realizado con un Alcance al 13.01.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E13/M 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el periodo comprendido entre el 02.04.2011 y el 31.03.2012,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E9/F 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2011,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E2/F 12

Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P N° 134/2010-1C”, por el periodo comprendido entre el 08.09.2010 y el 02.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

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