Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 4/F 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Registro de InformaciOn en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), de los procesos de Contratacion iniciados y concluidos en la gestiOn 2013, ejecutada con un *tame del 01.01.2013 al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria [Mem para la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 20/G 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Cumplimiento del Contrato de la Agencia de Viajes Turismo BALAS Ltda. - LPN N° 005/2012-1C", ejecutada con un alcance del 29.09.2012 al 30.06.2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria Interne para la Gesti6n 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 5/F 14

Correspondiente Auditoria Especial al Proceso de Contratación ANPE-P N° 103/2012-1C y Ejecucion de Contrato para la Provision y Actualizacion de version de Licencias de Software de Ofimatica, realizado con un alcance del 03.09.2012 al 10.01.2013, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 24/S 14

Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Cumplimiento de Contratos para la AdquisiciOn de Material Bibliografico y/o Hemerografico, modalidad de ContrataciOn por Excepcien, gestion 2013, ejecutada con un alcance del 01.01.2013 al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria Interna para la Gesti6n 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 21/G 14

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administracion de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el Primer Semestre de la GestiOn 2014, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 y el 30.06.2014, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 2/F 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulacion Monetaria con Valores Emitidos por el TGN o el BCB por el segundo semestre de la gesti6n 2013, realizado con alcance entre el 01.07.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 9/M 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalla — Fondos en Custodia, realizado con alcance entre el 01.04.2013 y el 31.03.2011, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 3/F 14

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance entre el 01.07.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 5/M 13

Correspondiente a la Auditoría Especial al proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2010 - 2011 suscrito con la Empresa Unipersonal de Arturo Humberto Tavera Laffertt (Kapallana - Eventos) Licitación Pública Nacional - LPN 004/2010-1C, realizado con un alcance desde la solicitud de inicio del proceso de contratación (29.03.2010), hasta la remisión del certificado de cumplimiento del Contrato (12.10.2011), en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en su informe 14/F092/J12, derivadas del informe de Auditoría Interna N°C1/E 12-OP.

Informe de Auditoría Interna No. E 24/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 30.06.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

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