Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 16/G 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2015, con un alcance al primer semestre de 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 15/L 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2015, realizado con un alcance del 01.01.2015 al 30.06.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 8/Y 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del EX BBA, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 al 31.12.2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Contrataciones de Capacitación, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 11/J 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones Directas y Cumplimientos de Contrato, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 6/Y 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del Séptimo Encuentro de Economistas de Bolivia, realizado con un alcance del periodo comprendido entre el 23.07.2013 y el 29.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 14/L 15

Correspondiente a la Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2014, realizado con un alcance a la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 3/M 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos por Viajes al Exterior, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 15/Y 14

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administracion de Material Monetario al 23.04.2014, realizado con alcance del 02.04.2014 al 23.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. Y 1/M 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia realizado con un alcance al 31.12.2013, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE), en su informe I4/E202/J12 de 27.06.2012, de evaluación a nuestro informe N° A2/N05 "Auditoría Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia" de 08.12.2011.

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