Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E1/F 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de dos Movilidades para el Banco Central de Bolivia (BCB) ANPE P N°169-1C, por el periodo comprendido entre el 14.12.2010 hasta el 27.01.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. I 1/F 12

Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Tesorería Por el periodo 02/01/2011 al 06/01/2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. S29/J 11/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 8/F 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. S 37/O 11/5

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe No. 047/2002, Auditoria Informática a las Actividades de la Gerencia de Sistemas en el Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos, realizado con un alcance al 05.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. S 29/J 11/2

Informe de Auditoría Interna N° S29/J 11/2, al primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011

Informe de Auditoría Interna No. C 6/L 11

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID-939-SF-BO al 24.12.2009 – por el Cierre de Operaciones, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 27/A 11

Correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes Informe de Auditoría Interna N° E 27/A 11, correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes.

Informe de Auditoría Interna No. E 36/G 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto por el primer semestre de la gestion 2011, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 38/G 11

Correspondiente a la Auditoria Especial a las actividades realizadas por el Comité de Riesgos y la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión relativas a la Gestión Integral de Riesgos del BCB, por el periodo comprendido del 29.01.2008 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Páginas