Informes de Auditorias Financieras

Informe de Auditoria Interna No. C 7/S 10

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Crédito Español FAD V Centros 88, 89, 90, 91, 92, 93 94, 95, 96. 97, 98, 99 y 100, por el periodo 01.01.2007 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna N° C 4/L 10

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 ex INALPRE 1 – Sector Privado, al 31.12.2009, por el periodo 01.01.2008 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 11 - CI

Correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010 — Control Interno , por el período 01 01 2010 al 31 12 2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 11 - OP

Correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010 — Opinión, por el periodo 01.01.2010 al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestion 2011.

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