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| Sesión del Bolsín: 22 de Mayo 2013 |
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Monto Ofertado: |
US$ 150.000.000,00 |
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Monto Demandado: |
US$ 100.000,00 |
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Monto Adjudicado: |
US$ 100.000,00 |
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| Unidad de Fomento de Vivienda |
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Jueves 23 de Mayo, 2013 |
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Bs1,83494 por UFV |
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| Tasa de Referencia (TRe) |
| Vigente del 23/05/2013 al 29/05/2013 |
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MN: |
1,49 % |
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MVDOL: |
0,01 % |
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MN-UFV: |
0,00 % |
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ME: |
0,10 % |
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Evolución TRe /  |
| Cotización de Tasa LIBOR |
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Jueves 23 de Mayo, 2013 |
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6 meses |
0,42 % |
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| Indicadores de Inflación |
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Abril de 2013 |
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· IPC (base 2007) |
141,41 |
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· Inflación |
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mensual |
0,07 % |
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12 meses |
4,95 % |
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Tipo de cambio del dolar y UFV RSS
Estadísticas RSS
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Noticias RSS
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Informe de Auditoria Interna No. S 23/S 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 09/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro", realizado con un alcance al 02.10.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la Gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 25/O 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 37/G 11 - Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el Primer Semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 23.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 24/O 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 2/E 11 - Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto Correspondiente al segundo semestre de la gestión 2010, realizado con un alcance al 31.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 19/S 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 16/Y 09 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Actualización y Soporte a Licencias Check Point- ANPE, realizado con un Alcance al 14.09.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 17/G 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 33/O 09 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato suscrito con el Empresa Consultora Encuestas & Estudios GALLUP Internacional al 10.06.2010, realizado con un alcance al 31.07.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 12/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 8/M 08 de 06.11.2009 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes”, realizado con un alcance al 28.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 16/G 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº O 5/M 09 Auditoria Operativa al Departamento de Seguridad Integral”, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 15/L 12/1
Correspondiente al Seguimiento al informe Nº O 10/O 98 Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Informática, realizado con un alcance al 31.07.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 14/L 12/2
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 10/Y 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 16/Y 08, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Pago de Guarderías, realizado con un alcance al 03.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S13/J 12/1
Correspondiente al Seguimiento al Informe N° E 11/M 09, referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges, gestiones 2007 y 2008, ejecutada al 12.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S12/J 12/1
Correspondiente al Seguimiento al Informe No. O 6/J 08 referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones, realizada con alcance al 31.12.20011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. E 6/F 12
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 6/F 12 correspondiente a la Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el Banco Central de Bolivia, al 31 de Diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna No. S 28/J 11/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 10/G 08 refereido a la Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 23-D 10/4
Correspondiente al Tercer Seguimiento al Informe N° 025/2003 Auditoría Informática al Sistema Tutor Central de Información de Acceso-TCIA, realizado con un alcance al 22.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 24/Y 11/3
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 19/Y 06, referido a la Auditoria de Corte de Gestion - Banco Central de Bolivia al 02.05.2006, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 25/Y 11/3
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 05/Y 08, referido a la Auditoria Operativa al Departamento de operaciones Cambiarias y Convenios - Gestion 2007 realizado con un alcance al 10.05.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 1/F 11/3
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 027/2003, referido a la Auditoria Informática a las interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional-COIN realizado con un alcance al 31.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 5/A 11/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 3/E 10 , referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2009, realizado con un alcance al 12.04.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 4/A 11/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 31/D 07 , referido a la Auditoria Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 002/2007 Provisión de Billetes - Primera Convocatoria (Control Interno), realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 11/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 , referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 12/A 11/2
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E20/J 09 , referido a la Auditoria Especial a la Administración de Valores en Custodia realizado con un alcance al 05.04.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
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Informe de Auditoria Interna No. S 17/D 10-4
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N0. 004/2006, referido al Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2005 realizado con un alcance al 10.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
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Informe de Auditoria Interna No. S 19/D 10/4
Correspondiente al Tercer seguimiento al informe N° 018/2004 referido a la "Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB – Gestión 2003" realizado con un alcance al 23.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
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Informe de Auditoría Interna No. S 18/D 10/1
Correspondiente al Primer seguimiento al informe N° E 9/M 07 sobre la Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Viáticos, realizado con un alcance al 31.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
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Informe de Auditoria Interna No. S 16/D 10/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 34/ E 08 referido a la Auditoria Especial al Faltante de Material Monetario en Tesoreria del 07.11.2008, realizado con un alcance al 14.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
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Informe de Auditoría Interna No. S 15/D 10/1
Correspondiente al seguimiento del Informe N° E29/S 08, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato de Servicio de Recuento de Material Monetario con la Empresa Brink's Bolivia S.A., realizado con un alcance al 14.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
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Informe de Auditoría Interna No. S 14/S 10/5
Ccorrespondiente al Cuarto seguimiento al informe N° 017/2003 sobre la Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro-SPT, realizado con un alcance al 26 01 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
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Informe de Auditoría Interna No. S 12/Y 10/4
Ccorrespondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
02 Feb 2011
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