Indicadores Económicos
Cotizaciones y Tipos de Cambio
Tipo de cambio Bs por 1 Dólar USA
  Domingo 1 de Febrero, 2015
  VENTA: Bs6,96
  COMPRA: Bs6,86
Tabla de Cotizaciones del día.
Cotizaciones históricas del
Boliviano respecto al Dólar

Sesión del Bolsín: 30 de Enero 2015
  Monto Ofertado: US$ 100.000.000,00
  Monto Demandado: US$ 0,00
  Monto Adjudicado: US$ 0,00
 

Unidad de Fomento de Vivienda
  Domingo 1 de Febrero, 2015
  Bs2,02160   por  UFV
Tasa de Referencia (TRe)
Vigente del 29/01/2015 al 04/02/2015
  MN: 1,84 %
  MVDOL: 0,01 %
  MN-UFV: 0,01 %
  ME: 0,19 %
 
     Evolución TRe /

Cotización de Tasa LIBOR
  Lunes 2 de Febrero, 2015
    6 meses 0,36 %
 

Indicadores de Inflación
  Diciembre de 2014
  · IPC (base 2007) 155,84
  · Inflación  
       mensual 0,84 %
       12 meses 5,19 %

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  PORTADA / node / 924 La Paz, 1 de Febrero 2015
   

Informes de Seguimiento

  • Informe de Auditoría Interna No. S 38/J 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 14/0 13 Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al primer semestre de la gesti6n 2013, realizado con un alcance al 04.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 8/F 14/3
    Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 14/Y 07 Auditoria Especial a los Procesos de Contratacion y Ejecucion de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 — Compras Mayores), realizado con un alcance al 31.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 7/E 14/2
    Informe No. S 7/E 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 23/0 07 Auditoria Especial al Proceso de Capacitacion de Cursos en el Exterior (2004 at 2006), realizado con un alcance al 29.01.2014, en cumplimiento at POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 14/3
    Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 9/M 07 - Auditoria Especial a la Asignacion y Descargo de Viaticos, realizado con un alcance al 10.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 4/E 14/2
    Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 31/S 08 - Auditoria Especial a Procesos de Contratacion y Ejecucion de Contratos con Agencias de Viajes — Invitacion Publica Nacional No. 001/2004, realizado con un alcance al 15.01.2014, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 2/E 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. C 4/L 10 - Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 Ex INALPRE 1 Sector Privado al 31.12.2009,  realizado con un alcance al 02.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 1/E 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 34/L 11 - Auditoria Especial al Proceso de Concesion del Credit() Extraordinario otorgado a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para la ejecucion del Proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), realizado con un alcance al 02.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 46/N 14/3
    Correspondiente al tercer seguimiento al informe N° C 3/A 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Credito Espanol FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79), realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 45/N 14/4
    Informe N° S 45/N 14/4 correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 9/M 08 referido a la Auditoria Especial a las Actividades del Comit6 de Contingencias, realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 47/N 14/3
    Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 20/L 08 referido a la Auditoria Especial al Sistema de Contabilidad Integrada del Banco Central de Bolivia, realizado con un alcance al 05.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 44/N 14/1
    Correspondiente al tercer seguimiento al informe N° 027/2003 referido a la Auditoria Informatica a las Interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional - COIN", realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 48/N 14/2
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe I 3/A 07 - Auditoria Informatica al Modulo de Control de Personal, efectuada con un alcance al 24.11.2014, en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gest& 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 33/Y 14/1
    Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. C 1/E 12-CI - Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2011, realizado con un alcance al 20.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 46/N 14/3
    Correspondiente al tercer seguimiento al informe N° C 3/A 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Credit° Espanol FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79), realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gesti6n 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 40/J 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 8/F 12 Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 30/Y 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 7/M 13 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 20.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 27/Y 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 13/M 12 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 28/Y 14/2
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 46/S 06-CI referido a la Auditoria Especial a la Consultoria para la elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB - Juan Jose Jáuregui Gomez - Control Interno, realizado con un alcance al 16.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 26/Y 14/2
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 11/M 09 referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, asiganción y uso de Toners y Cartridges de las gestiones 2007 y 2008, realizado con un alcance al 09.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 22/Y 14/2
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 17/J 07 referido a la Auditoria Especial a la Remesa del Banco Unión S.A., realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 22/J 12 referdido a la Auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor, realizado con un alcance al 28.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 20/A 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 24/O 10 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) - Control Interno, realizado con un alcance al 10.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 19/A 14/2
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 18/A 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 2/F 12 - Auditoria Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Computo ANPE P N° 134/2010-1C, realizado con un alcance al 07.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 17/M 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 1/F 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Dos Movilidades para el BCB ANPE P N° 169-1C, realizado con un alcance al 28.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 14/2
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 8/L 08 referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo, realizado con un alcance al 27.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 15/M 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 18/A 12 - Auditoria Especial al proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas - ANPE P N° 029/2011, realizado con un alcance al 21.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 14/M 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° C 7/J 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID Ex INALPRE Sector Privado, realizado con un alcance al 13.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 14/2
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 11/L 10 Auditoria Operativa al Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, realizado con un alcance al 25.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 14/2
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 22/L 09 Auditoría Especial a las Actividades del Cómite de Capacitación, realizado con un alcance al 18.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 10/F 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 19/Y 12 referido a la Auditoría Especial a la Ejecucín de la Capacitación Productiva de los Funcionarios del BCB, realizado con un alcance al 11.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 9/F 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 27/O 10 referido a la Auditoría Especial a la Asignacíon y Descargo de Pasajes y Viáticos, realizado con un alcance al 06.02.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 6/E 14/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° C 1/E 13-CI - Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2012 realizado con un alcance al 15.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 3/E 14/2
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08 referido a la Auditoría Especial al Control de Personal Gestiones 2006 y 2007 (Control Interno), realizado con un alcance al 10.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 24/N 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 04/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Sistema de Pagos, realizado con un alcance al 31.10.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 23/O 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 27/A 11 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes, realizado con un alcance at 15.11.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 21/O 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° C 1/E 10-CI Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009, realizado con un alcance al 30.10.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 20/S 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 11N 10 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato para la Provisión de Uniformes - ANPE, realizado con un alcance al 04.09.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 18/G 13/4
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe N° E 54/N 06-C1 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación Menor por Comparación de Precios CMPC 01/2006 - adquisición de Pistolas Calibre 9 MM- Control Interno, realizado con un alcance al 22.06.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 17/Y 13/1
    Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 042/2002 - Auditoria al control Interno de la Subgerencia de Bienes y Servicios SBS al 31.08.2002, realizado con un alcance al 23.07.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 16/Y 13/6
    Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe N° 018/2004 - Auditoria especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB gestión 2003, realizado con un alcance al 18.07.2013, en cumplimiento at POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 26/G 07 - "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal gestiones 2005 y 2006" de 06.11.2008, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. E 7/M 13
    Correspondiente a la Auditora Especial al Servicio de Corresponsalía- Fondos de Custodia, realizado con un alcance entre el 01.04.2012 y el 31.03.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 12/Y 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. O 2/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 24.05.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 6/A 13/1
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe No. 020/2003 - Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de la Normativa Aplicable al Sistema de Administración de Personal del BCB de 05.08.2003, realizado con un alcance al 22.04.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. E 32/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA realizado con un alcance al 15 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. 0 10/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 30 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 4/A 13/2
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe No. 021/2005 - Auditoria Especial a la Recuperación de Cartera Antigua en Mora de 30.06.2005, realizado con un alcance al 15.04.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 23/S 12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 09/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro", realizado con un alcance al 02.10.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la Gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 25/O  12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 37/G 11 - Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el Primer Semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 23.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 24/O  12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 2/E 11 - Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto Correspondiente al segundo semestre de la gestión 2010, realizado con un alcance al 31.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 19/S  12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 16/Y 09 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Actualización y Soporte a Licencias Check Point- ANPE, realizado con un Alcance al 14.09.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 17/G  12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 33/O 09 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato suscrito con el Empresa Consultora Encuestas & Estudios GALLUP Internacional al 10.06.2010, realizado con un alcance al 31.07.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y  12/1
    Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 8/M 08 de 06.11.2009 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes”, realizado con un alcance al 28.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 16/G  12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº O 5/M 09 Auditoria Operativa al Departamento de Seguridad Integral”, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 15/L  12/1
    Correspondiente al Seguimiento al informe Nº O 10/O 98 Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Informática, realizado con un alcance al 31.07.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 14/L  12/2
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 10/Y  12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y  12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 16/Y 08, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Pago de Guarderías, realizado con un alcance al 03.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S13/J  12/1
    Correspondiente al Seguimiento al Informe N° E 11/M 09, referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges, gestiones 2007 y 2008, ejecutada al 12.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S12/J  12/1
    Correspondiente al Seguimiento al Informe No. O 6/J 08 referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones, realizada con alcance al 31.12.20011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 28/J 11/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 10/G 08 refereido a la Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento  al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 23-D 10/4
    Correspondiente al Tercer Seguimiento al Informe N° 025/2003  Auditoría Informática al Sistema Tutor Central de Información de Acceso-TCIA, realizado con un alcance al 22.03.2011, ejecutado en cumplimiento  al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 24/Y 11/3 
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 19/Y 06, referido a la Auditoria  de Corte de Gestion - Banco Central de Bolivia  al 02.05.2006, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento  al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 25/Y 11/3 
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 05/Y 08, referido a la Auditoria Operativa  al Departamento  de operaciones Cambiarias y Convenios - Gestion 2007 realizado con un alcance  al 10.05.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 1/F 11/3 
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 027/2003, referido a la Auditoria Informática a las interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional-COIN realizado con un alcance  al 31.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 5/A 11/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 3/E 10 , referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2009, realizado con un alcance al 12.04.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 4/A 11/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 31/D 07 , referido a la Auditoria Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 002/2007 Provisión de Billetes - Primera Convocatoria (Control Interno), realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 11/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 , referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 12/A 11/2
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E20/J 09 , referido a la Auditoria Especial a la Administración de Valores en Custodia realizado con un alcance al 05.04.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 17/D 10-4
    Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N0. 004/2006, referido al Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2005 realizado con un alcance al 10.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 19/D 10/4
    Correspondiente al Tercer seguimiento al informe N° 018/2004 referido a la "Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB – Gestión 2003" realizado con un alcance al 23.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 18/D 10/1
    Correspondiente al Primer seguimiento al informe N° E 9/M 07 sobre la Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Viáticos, realizado con un alcance al 31.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoria Interna No. S 16/D 10/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 34/ E 08 referido a la Auditoria Especial al Faltante de Material Monetario en Tesoreria del 07.11.2008, realizado con un alcance al 14.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 15/D 10/1
    Correspondiente al seguimiento del Informe N° E29/S 08, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato de Servicio de Recuento de Material Monetario con la Empresa Brink's Bolivia S.A., realizado con un alcance al 14.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 14/S 10/5
    Ccorrespondiente al Cuarto seguimiento al informe N° 017/2003 sobre la Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro-SPT, realizado con un alcance al 26 01 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 12/Y 10/4
    Ccorrespondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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