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Mayo, 2013
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VENTA: Bs6,96 Bs6,96
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Boliviano respecto al Dólar

Sesión del Bolsín: 20 de Mayo 2013
  Monto Ofertado: US$ 150.000.000,00
  Monto Demandado: US$ 100.000,00
  Monto Adjudicado: US$ 100.000,00
 

Unidad de Fomento de Vivienda
  Lunes 20 de Mayo, 2013
  Bs1,83422   por  UFV
Tasa de Referencia (TRe)
Vigente del 16/05/2013 al 22/05/2013
  MN: 1,39 %
  MVDOL: 0,01 %
  MN-UFV: 0,00 %
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Cotización de Tasa LIBOR
  Martes 21 de Mayo, 2013
    6 meses 0,42 %
 

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  Abril de 2013
  · IPC (base 2007) 141,41
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  PORTADA / Informes de Auditoria Interna / Informe de Auditorias Especiales La Paz, 20 de Mayo 2013
   

http://www.bcb.gob.bo/?q=node/924

  • Informe de Auditoría Interna No.S 27/N 12/3
    Segundo seguimiento al Informe No.E 29/S 08 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del "Contrato de Servicios de Recuento de Material Monetario" con la Empresa Brinks "Bolivia S.A." realizado con un alcance al 15.11.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012
  • Informe de Auditoría Interna No.E 17/A 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los Trabajos de Mantenimiento en la Sede Social y Deportiva del Banco Central de Bolvia (BCB) realizado durante la gestión 2008 en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No.E 10/M 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacion del Servicio de Seguro Integral - Cobertura de Seguros Integral del BCB 2010 - LPN 022/2010-2C, realizado con un alcance entre el 25.03.2010 al 02.09.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 35/S 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adquisición de una Vagoneta Grande Derivada del Proceso de Compra de tres Movilidades para el BCB ANPE-P N° 143/2010-1C, con un alcance del 26.08.2009 hasta el 17.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 18/A 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de "Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas-ANPE N° 029/2011.", realizadas con un alcance del 15.02.2011, hasta el 26.01.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la getión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 34/S 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB-LPI N° 005/2010-1C, efectuado por el periodo comprendido entre el 25.05.2010 y el 23.12.2010, en  cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 7/F 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 3/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, efectuado con un Alcance a la gestión 2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 31/G 12                                                                                                                      Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Servicio de Transporte de Dólares Estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos Invitación Externa No. 17/2010 – 1C, realizado con un alcance entre el 29.07.2010 hasta el 27.12.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 30/G 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Marcado Abierto, por el primer semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance al primer semestre de 2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 24/L 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Autorización, Asignación y Descargo de Viajes al Interior del País de los Funcionarios del BCB, realizado con un alcance entre el 2do. semestre de 2011 y 1er. semestre de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 23/L 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el BCB – LPN 007/2010-2C realizado con un alcance entre el 28.01.2010 al 18.01.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 36/S 12                                                                                                                      Correspondiente a la Auditoría Especial a la Disposición de Bienes del BCB, realizadas en las gestiones 2010 y 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 28/G 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del BCB, por el primer semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2012 y el 30.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 19/Y 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Ejecución de la Capacitación Productiva de los funcionarios del BCB, realizado con un alcance de agosto 2010 a marzo 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. I 12/M 12
    Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales (CAFCO), realizado con un alcance al 30.04.2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 14/M 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Equipos de Acceso inalámbrico a la Red de Datos para el BCB ANPE-P N° 53/2011-1C. Efectuado con un Alcance al 07.06.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E11/M 12
    Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI N° 001/2011 – 1C., realizado con un Alcance al 13.01.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E13/M 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el periodo comprendido entre el 02.04.2011 y el 31.03.2012,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E9/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2011,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.  
  • Informe de Auditoría Interna No. E2/F 12
    Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P N° 134/2010-1C”, por el periodo comprendido entre el 08.09.2010 y el 02.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012. 
  • Informe de Auditoría Interna No. E1/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de dos Movilidades para el Banco Central de Bolivia (BCB) ANPE P N°169-1C, por el periodo comprendido entre el 14.12.2010 hasta el 27.01.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012. 
  • Informe de Auditoría Interna No. I 1/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Tesorería Por el periodo 02/01/2011 al 06/01/2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. S29/J 11/2
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 8/F  12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 37/O  11/5
    Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe No. 047/2002, Auditoria Informática a las Actividades de la Gerencia de Sistemas en el Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos, realizado con un alcance al 05.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011. 
  • Informe de Auditoría Interna No. S 29/J  11/2
    Informe de Auditoría Interna N° S29/J 11/2, al primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011
  • Informe de Auditoría Interna No. C 6/L 11
    Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID-939-SF-BO al 24.12.2009 – por el Cierre de Operaciones, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 27/A 11
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes Informe de Auditoría Interna N° E 27/A 11, correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 36/G 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto por el primer semestre de la gestion 2011, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 38/G 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las actividades realizadas por el Comité de Riesgos y la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión relativas a la Gestión Integral de Riesgos del BCB, por el periodo comprendido del 29.01.2008 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 32/J 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA, por el periodo comprendido entre el segudo semestre de la gestion 2006, gestiones 2007 - 2008 y primer semestre 2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 17/A 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de Cartera Antigua en Mora, por el período 2008-2010, efectuada en el cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 15/A 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del Ex Banco Boliviano Americano (Ex BBA), por el periodo 01.01.2010 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 24/O 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo - SANO No. 230/2008 (ANPE) - Control Interno, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 31/J 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario, por el periodo del 01.01.2010 al 31.07.2011 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. O 11/L 10
    Correspondiente a la Auditoria Operativa del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 7/M 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Copntrataciòn y Ejecución del Contrato de Licencias de Renovación de Mantenimiento de Versiones INFORMIX - SANO No. 003/2009 - ANPE, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 14/A 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los pagos efectuados por Servicios de Seguridad Física  contratados por el Banco Central de Bolivia, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 29/S 09
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceo de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ABPE, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. A 2/N 05
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Adminsitracion de Personal del Banco Central de Bolivia, por la gestiòn 2004, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 34/L 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Concesión del Crédito Extraordinario otorgado a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para la ejecución del proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por el periodo del 28.03.2011 al 31.05.2011, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 31/O 09
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución al Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral a Inmuebles del Banco Centrl de Bolivia por el periodo del 01.07.2004 al 20.02.2008, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 11/Y 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución al Contrato para la Provisión de Uniformes - ANPE por el periodo del 28.03.2008 al 25.11.2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 22/S 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  al Cumplimiento de Guía Operativa e Informática del Sistema de Pagos de Alto Valor al 30.04.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 28/Y 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial  sobre extravio de la Carpeta de Crédito del Sr. Fernado Arenas - EX INALPRE, por el periodo comprendido entre las gestiones 1988 y primer semestre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 27/O 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  a la Asignación y Descargos de Pasajes y Viáticos por el periodo 2009 - 2010, ejecutada en cumplimiento al POA -  Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 26/G 09
    Correspondiente a la Auditoria Especial  al Proceso de Pago de Haberes por el periodo 2008, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 25/O 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  al Proceso de Cotratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Ascensores Falconi SANO N° 056/2008 - por Excepción por el periodo 07/02/2008 al 05/01/2010, ejecutada en cumplimiento al POA  Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  a las Operaciones de las Cámaras Electrónicas de Compensación, por el periodo 01.01.2010 al 30.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 4/M 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía, por el periodo entre el 03.01.2011 y el 23.03.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 3/E 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Reservas Internacionales del BCB, por el periodo 30.06.2010 al 31.12.2010, efectuada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 11/M 08
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los procesos de Contratación de Consultores de Línea, por el periodo de las gestiones 2006 y 2007 (28.09.2006 y 31.07.2007), ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 13/J 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contratos de Servicios Especializados de Imprenta, Contrato SANO N° 32/2007 y SANO N° 33/2007, ambos por el perido 09.02.2007 y 27.03.2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 17/G 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación para la Provisón de Impresoras - Licitación Pública Nacional N° 004/2009, por el periodo 27/02/2009 al 08/07/2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 2/E 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, correpondiente al segundo semestre de la gestion 2010, por el perido 01.07.2010 al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. C E 1/E 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial Balance Monetario Elaborado por el Banco Central de Bolivia al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 26/010
    Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Orden de Compra por la Provisión de Papel Bond para Fotocopias — ANPE, por el período  13.02.2009 al 07.04 2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestion 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 16/G 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 10
    Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Escáneres, SANO N° 157/2009 — Modalidad Licitación Pública por el período 02.03.2009 al 28.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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